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财务部内审职责范围_规章制度

文章来源:网友投稿 时间:2023-05-11 08:10:13

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财务部内审职责范围_规章制度

小编为您整理了《财务部内审职责范围》给您在日常工作学习中借鉴。

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财务部内审职责1

1、公司日常费用支付、员工工资、各项奖金、福利的核算与发放,日常报销;

2、员工日常报销的收集与审核,确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;

3、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证,办理现金收付和银行结算业务;

4、配合销售团队处理应收账务,确保给客户的发票及时开具;

5、完成上级交办的其他工作。

财务部内审职责2

1、 负责登记各类财务统计表格;

2、 负责审核各类需要付款的单据;

3、 负责往来账的核对,并收齐相关发票;

4、 负责与外账之间的协作;

5、 负责社保公积金的增减及年检,处理部分银行事务;

6、 协助上级完成日常工作,完成上级交办事物事务。

财务部内审职责3

1、负责总账,费用等账务事宜,完成会计凭证,财务报表的编制,

2、负责公司税务工作及年度审计工作,

3、发票的开具购买,税务、工商、统计局等其他需处理的事宜,

4、考勤统计,员工入职、离职等事项的办理,

5、通讯录、组织架构图更新其他行政相关事项,

6、其他专案工作。

财务部内审职责4

协助制定公司会计核算与财务管理制度,并监督、指导制度的贯彻与执行;

协助监控&预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

负责公司的资金筹集、管理和调配,监督专项资金的分配和使用,确保资金有效运转,提高资金使用效率,确保资金安全;

组建高效的团队,并负责下属员工的指导、培训、考评和日常管理工作;

负责组织制定并落实部门工作计划、部门费用预算、项目管理预算;

对接美国简单财务,英文邮件对话;

完成上级领导交办的其它任务。

财务部内审职责5

1. 编制合并财务报表、管理报表,包括集团公司及下属子公司。

2. 审核各业务部门财务状况。

3.维护财务报告编制程序,包括但不限于制定、实施、审阅财务报告编制规范及流程,以确保财务报表的编制符合政策和标准的要求,维护报表合并范围,确保合并报表及时、完整、准确编制。

4. 编制、审核集团财务报表。

5. 协助财务总监配合集团年度审计,包括与外部审计沟通、出具审计及账务处理方案。

6. 公司指派的其他财务工作。

财务部内审职责6

1、 负责工程项目账务处理、报销单据整理、报表编制、资金审批等;

2、 增、减人员办理,项目考勤报表,即人事有关工作等;

3、 协助工程项目经理编制资金周、月、年计划报表;

4、 协助财务部工作对接;

5、 协助各部门临时安排的工作;

6、 及时、准确的传达上级指示及执行;

7、 及时完成财务部要求的各项报表;

8、 完成工程项目班组、供应商对账,付款申请;

9、 负责项目发票开具、合同签署相关事宜;

10、 完成上级安排的其他事务。

财务部内审职责7

1.协助总经理制定公司中长期发展战略和规划,组织编制公司财务战略规划,并实施;

2.参与公司重大决策,从财务、资本、风控、政策等方面提出前瞻性的预警及措施建议;

3.根据公司发展战略,搭建合理的财务管理体系;

4.建立并完善公司财务管理制度、工作标准和相关工作流程,进行有效的内部控制; 、

5.负责公司的会计核算、成本管理、税务管理、预算管理、资金管理及风险管控;

6.根据公司经营规划,组织、指导各部门编制财务预算,并持续进行阶段性预算完成分析;

7.研究和掌握国家税收政策,开展公司税务筹划;

8.制定公司资金运营计划,统筹资金管理,并进行有效的风险管控;

9.制定公司财务分析体系,定期组织财务和专项分析,为经营决策提供依据;

10.负责融资的全面工作,推动公司融资工作的成功实施;

11.负责部门员工的工作安排,并对下属进行工作指导,确保部门工作的顺利开展;


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